Примечание: Данный функционал недоступен для конфигураций «БИТ.ФИНАНС: Стандарт» и «БИТ.ФИНАНС: Проф».
Отчет «Сценарное прогнозирование» (раздел «Бюджетирование» - «Сценарное прогнозирование») предназначен для проведения анализа по различным комбинациям сценариев бюджетирования. В параметрах отчета можно указать несколько сценариев и временной интервал, за который необходимо вывести данные по этим сценариям. В итоге получим сумму показателей по комбинации сценариев бюджетирования.
Например, можно указать для определенного периода времени (например, 9 месяцев текущего года) фактический сценарий, а для следующего периода времени (например, 4 квартал текущего года) – плановый сценарий. Таким образом, получим отчет по ожидаемому исполнению бюджета за текущий год. В качестве второго сценария может быть указан также фактический сценарий и период времени – 4 квартал предыдущего года, в этом случае ожидаемое исполнение бюджета сложится из факта текущего года за 9 месяцев и фактических данных за 4 квартал прошлого года.
Отчет может быть сформирован по конкретному бюджету (вариант отчета «По бюджету»). При выборе данного варианта появляется поле для выбора бюджета из справочника. Также отчет может быть сформирован по любому набору статей оборотов (вариант отчета «По статьям оборотов»).
В настройках пользователя можно задавать различные условия отбора (например, по конкретным статьям оборотов, ЦФО, проектам и т.п.), параметры сортировки данных в отчете (например, по кодификатору статей оборотов или наименованию статей). Также, в настройках можно изменять группировки строк и колонок отчета.